Finanzcontrollingabfrage Zahlungsantrag

Geschäftsjahresübergreifend vom ersten Zahlungsauftrag bis zum ausgewählten Stichtag werden die realen Aufwüchse der Vorhaben kumuliert. Im Gegensatz zu den n+2 relevanten kalkulatorischen Aufwüchsen im Zahlungsantrag werden beim realen Aufwuchs die in den Vorhaben vollzogenen Korrekturen aus der Jährlichen Rechnungslegung nicht nivelliert, so dass hierdurch die real abgerechneten ESF-Mittel mit der KOM bestimmt werden können. Eine Zuordnung der Aufwüchse zu den Jahren erfolgt nicht über die Jahresscheiben in den Vorhaben, sondern über das Jahr des Zahlungsauftrags, in dem dieser an die Kommission gemeldet wurde Jahr (Einreichdatum).

Zusätzlich wird in einer Summenzeile (Einzeljahre und Gesamt) aufgeführt, was das Vorsystem an vollzogenen Korrekturen in den Feldern D402, D403 (manuell editierbare Felder) in dem jeweiligen Haushaltsjahr gemeldet hat. Diese Werte sind als rein indikative Zusatzinformationen zu verstehen, um die im realen Aufwuchs enthaltenen Korrekturen zu bestimmen und hierdurch einen Abgleich mit den n+2 relevanten kalkulatorischen Aufwüchsen aus den Zahlungsanträgen zu ermöglichen (grundsätzlich gilt hier der folgende Zusammenhang: realer Aufwuchs + Korrekturen = kalkulatorischer Ausfwuchs). D.h. die in den realen Aufwüchsen enthaltenen vollzogenen Korrekturen aus der Jährlichen Rechnungslegung können hiervon abweichen, da die Felder D402 und D403 manuelle editierbar sind und vom Vorsystem auch nachträglich geändert und aktualisiert werden können.

 

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Abbildung: Bericht "Finanzcontrollingabfrage Zahlungsantrag"

 

Filterkriterien

  • Stichtag: Stichtage aller Zahlungsanträge im Status „abgeschlossen“, „in Bearbeitung“ oder „Aktuell+“. Wurde "Aktuell+" ausgewählt, bilden alle aktiven und bestätigten Vorhaben, deren Programme aktiv und bestätigt sind, die Grundmenge der weiteren Selektion.
  • Regionenkategorien: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus seR, ÜR und NA.
  • Zusätzlich auszuwertende Regionen: Auswahl aus Leipzig und/oder Lüneburg. Diese werden in der Gruppe Regionenkategorien gesondert ausgegeben.
  • Verwaltungsebene: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl. Für alle anderen Benutzer außerhalb der VB: Die eigene Verwaltungsebene und alle der eigenen VE direkt untergeordneten Verwaltungsebenen
  • Prioritätsachsen: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl aus Katalog der Prioritätsachsen möglich
  • Programm: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl von Programmen aus verfügbaren Programmen möglich, die dem Nutzer zugeordnet sind
  • Vorhaben: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl über Eingabe von Aktenzeichen oder Vorhabenname
  • Zeitraum: ist in zwei Filterbereiche aufgeteilt
    • Pflichtangabe, ob die Berichtsausgabe für „Einzeljahre“ oder „Kumuliert“ erfolgen soll.
  • Interventionsbereiche: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl von Interventionsbereichen aus verfügbaren Interventionsbereichen (gemäß der Interventionslogik des Operationellen Programms) möglich.
  • Sekundäre ESF-Themen: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl aus den 8 möglichen Themenbereichen.
  • Art des Gebiets: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl aus den 7 vorgegebenen Gebietsarten
  • NUTS-Code: Alle (Standardwert) oder (Mehrfach)Auswahl aus den verfügbaren NUTS-Codes

Berichtsdarstellung nach Gruppen

Die Daten des Berichts werden jeweils verschachtelt (d.h. in nachfolgender Reihenfolge) nach (a) Haushaltsjahr, (b) Prioritätsachse und (c) Interventionsbereich sowie (d) Regionenkategorie differenziert im Bericht ausgegeben.